Narudžba kupaca i prodaja robe po narudžbi. Kako izvršiti narudžbu kupca s rezervacijom robe iz trenutnog stanja na skladištu nakon što je kupac platio unaprijed? Popunjavanje tabelarnog dijela naloga

O čemu je ovaj članak?

U ovom članku ćemo pogledati tri opcije za korištenje dokumenta " Narudžba kupaca»:

  • Naručite kao fakturu
  • Naručite samo sa skladišta
  • Narudžba sa skladišta i po narudžbi

Primjenjivost

Članak je napisan za dva izdanja 1C: Upravljanje trgovinom - 11.1 I 11.2 . Ako koristite ova izdanja, super - pročitajte članak i implementirajte razmatranu funkcionalnost.

Ako planirate početi implementirati UT 11, najvjerojatnije će se koristiti novije izdanje. Sučelja i funkcionalnost mogu varirati.

Stoga preporučamo pohađanje tečaja Praktični zadaci razine 1C: Stručnjak za UT 11, KA 2 i 1C: ERP 2, to će vam pomoći da izbjegnete pogreške i gubitak vremena/ugleda.

Formulacija problema

Tvrtka Dizajn namještaja bavi se veleprodajom namještaja. Tvrtka posjeduje jedno veleprodajno skladište iz kojeg se obavlja prodaja. Sve se prodaje obrađuju putem predbilježbe kupaca.

Proizvodi po narudžbi kupca rezervirani su na skladištu. Ukoliko tražene količine nema na skladištu prema narudžbi kupca, vrši se narudžba kod dobavljača za isto veleprodajno skladište.

Ukoliko je proizvod koji kupac želi naručiti još uvijek na putu, tada je potrebno da očekivani proizvod od dobavljača bude rezerviran za tu narudžbu.

Svi procesi tvrtke odražavaju se pomoću programa 1C: Trade Management 11.

Ono što trebate nabaviti

Odrazite postupak za izdavanje korisničkih narudžbi u izdanju UT 11.1.9.

Razmislite o novom postupku rezerviranja robe u programu.

Rješavanje problema rezervacije robe

Budući da tvrtka ima samo jedno skladište, u odjelu Administracija – Skladište i dostava zastava Nekoliko skladišta nećemo instalirati (u UT 11.2 to je dio “Podaci istraživanja i administracija” - “Skladište i dostava”).

U odjeljku možete odrediti postavke skladišta Regulatorne i referentne informacije – Postavke i referentne knjige – Postavljanje skladišnog računovodstva(u UT 11.2 ovo je odjeljak "Matični podaci i administracija" - "Informacije o poduzeću" - "Postavljanje skladišnog računovodstva").

Postavimo zastavu Kontrolni kolateral, raspored rada – “Pet dana”.

Dodatno ćemo navesti način osiguranja „Kupnja od dobavljača“.

Najprije se mora kreirati metoda nabave “Kupnja od dobavljača”.

Na primjer, sa sljedećim postavkama:

  • tab Mogućnosti planiranja
  • tab Ograničenje uporabe.
  • Počevši od izdanja UT 11.1.9, u programu je promijenjen postupak rezerviranja i održavanja narudžbi kupaca.

    Sada program ima tri opcije za korištenje dokumenta “Prodajni nalog”:

    • Naručite kao fakturu
    • Naručite samo sa skladišta
    • Narudžba sa skladišta i po narudžbi.

    U odjeljku možete instalirati potrebnu opciju (u UT 11.2 ovo je odjeljak “Podaci istraživanja i administracija” - “Prodaja”).

    Ovisno o odabranoj opciji korištenja naloga, dokument Prodajni nalog obavlja različite funkcije.

    Razmotrimo redom svaku od postojećih opcija.

    Prvo, postavimo slučaj upotrebe narudžbe "Narudžba kao faktura".

    U ovoj opciji nalozi služe samo za ispis računa za plaćanje. Kreirani dokument „Narudžba kupca” ne rezervira robu; njegovo izvršenje i isporuka se ne kontroliraju.

    Idemo na odjeljak Prodaja – Narudžbe kupaca i kreirajte novi dokument “Narudžba kupca”. Ispunit ćemo i objaviti dokument.

    Kao što vidite, dokument nema mogućnost označavanja statusa dokumenta i sigurnosne opcije za robu.

    Ova je opcija prikladna za korištenje u poduzećima kada klijent treba samo ispisati račun za plaćanje s popisom naručene robe, a ne kontroliraju se uvjeti plaćanja i otpreme robe. Kreira se narudžba s popisom robe i ispisuje se račun.

    Ova mogućnost korištenja narudžbi kupaca ne odgovara zahtjevima našeg zadatka, jer moramo kontrolirati otpremu i nabavku robe po narudžbi u skladištu.

    Idemo ponovno na odjeljak Administracija – CRM i prodaja te postaviti opciju korištenja naloga “Naruči samo sa skladišta”.

    Ponovno otvorimo "Narudžbu korisnika" koju smo prethodno izradili.

    Vizualno se ništa nije promijenilo u dokumentu osim mogućnosti označavanja statusa dokumenta.

    Kada koristite narudžbe kao "Samo narudžba iz skladišta" u dokumentu "Prodajni nalog", možete odabrati jedan od tri statusa:

    • Za dogovor
    • U rezervi
    • Za otpremu.

    U našoj narudžbi, zadani status je "U tijeku odobrenja". U ovom statusu naručena roba nije rezervirana na skladištu.

    Tada možete postaviti status na “U rezervi” ili “Za otpremu”. Status “Na rezervi” ili “Za otpremu” odgovara postavljanju opcije opskrbe “Rezerva u skladištu” za sve linije narudžbe (prije izdanja UT 11.1.9 ova opcija opskrbe zvala se “Iz skladišta”).

    Razlike između statusa “U rezervi” i “Za otpremu” su u tome što kada instalirate i knjižite dokument sa statusom “U rezervi” program vrši kontrolu preostale robe za zadanu narudžbu, a prilikom knjiženja dokumenta u statusu “Za pošiljku” provodi se kontrola raspoloživosti robe i kontrola plaćanja (avansnog plaćanja) za narudžbu.

    Trenutno tvrtka ima 9 komada na skladištu. proizvod "Stol".

    Dostupnost proizvoda možete provjeriti pomoću izvješća "Artikli dostupni za prodaju" (odjeljak Prodaja – Izvješća o prodaji).

    Postavimo količinu robe u našoj narudžbi kupca na 10 kom. i mogućnost plaćanja kao “Plaćanje unaprijed (prije otpreme)”.

    Postavimo status narudžbe na "U rezervi" i pokušajmo objaviti dokument.

    Program će generirati grešku da tražene količine robe nema na skladištu. Odnosno, prilikom narudžbe u statusu “Na rezervi” prati se raspoloživost robe na skladištu.

    Sada postavimo status narudžbe na "Za otpremu" i pokušajmo ponovo objaviti dokument.

    Program će prikazati još jednu poruku da su prekršeni uvjeti plaćanja (bez plaćanja unaprijed).

    Postavimo sada količinu u narudžbi kao 1 kom, status dokumenta na “Na pričuvi” i izvršimo avansnu uplatu (dokument “Nalog za gotovinu” temeljem naloga) prema dokumentu.

    Odlično, sada je dokument obrađen bez grešaka.

    Ponovno generirajmo izvješće "Artikli dostupni za prodaju":

    Kao što vidite, imamo jedan stol u rezervi za narudžbu klijenta.

    Po potrebi na temelju naloga možete knjižiti dokument “Prodaja roba i usluga”.

    Kod korištenja opcije “Naruči samo sa skladišta” narudžbe se primaju samo za proizvode koji su na zalihi. Statusom i opskrbom narudžbi upravlja se pomoću statusa. Pogledali smo razliku između statusa dokumenata. Opcijom “Naruči samo sa skladišta” moguće je zakazati plaćanje.

    Ali ova opcija korištenja narudžbi kupaca također nije prikladna za nas, jer prema uvjetima našeg zadatka možemo primiti narudžbe za robu koja nije na skladištu.

    Idemo ponovno na odjeljak Administracija – CRM i prodaja a zadnju opciju za korištenje narudžbi postavite kao “Naruči sa skladišta i po narudžbi”.

    Ova opcija korištenja narudžbi ima slične funkcije kao prethodna opcija “Naruči samo sa skladišta”. Ali u opciji “Narudžba sa skladišta i po narudžbi” možete naručiti ne samo robu dostupnu na skladištu, već i robu koja nije na skladištu.

    U ovom slučaju upotrebe za narudžbe, status kolaterala može se pratiti za svaki redak narudžbe.

    Ova opcija korištenja naloga odgovara uvjetima našeg zadatka. Pogledajmo pobliže njegove glavne značajke i razlike.

    Ponovno otvorimo "Narudžbu korisnika" koju smo izradili gore. Kod korištenja naloga „Narudžba sa skladišta i po narudžbi“ u dokumentu je moguće odrediti jedan od dva statusa:

    • Za dogovor
    • Na izvršenje.

    Sada je u našem dokumentu, u tabelarnom odjeljku "Proizvodi", sada moguće naznačiti opciju akcije (opcija pružanja) - stupac "Radnje".

    Opcije akcije omogućuju vam upravljanje statusom narudžbe. To jest, za svaki redak dokumenta možete vidjeti status kolaterala i odabrati željenu akciju.

    Za automatsko postavljanje radnji u redovima, dostupna je naredba "Ispuni kolateral".

    U prozoru koji se otvara klikom na gumb "Ispuni kolateral" možete postaviti najviše tri potvrdna okvira, ovisno o potrebnim radnjama s proizvodom.

    Kako biste izvršili narudžbu s robom koje nema na skladištu i za koju se ne očekuje da će biti isporučena, trebate postaviti radnju "Na kolateral".

    Ako se proizvod naručuje samo nakon plaćanja, tada prvo trebate postaviti "Ne pružati", a nakon plaćanja - ​​"Pružanje".

    Ako proizvod treba poslati, trebate postaviti radnju "Pošalji".

    Rezervacija robe sa skladišta – opcija “Rezervacija na skladištu”.

    Rezervacija u očekivanim primicima – opcija “Rezerviraj po datumu otpreme”.

    Recimo da smo primili novu narudžbu kupca za 20 kom. proizvod "Stol". Na stanju je samo 8 komada. (prema izvješću Artikli dostupni za prodaju).

    Ali prije toga, na primjer, već imamo ispunjen dokument “Narudžba dobavljaču” za 5 kom. proizvod "Stol".

    Dobavljač je potvrdio da nam robu može isporučiti 6. siječnja. U narudžbi dobavljaču označite kućicu Dolazak na jedan datum i ispuniti podatke o roku isporuke za proizvod.
    Sada postavimo kupčevu narudžbu.

    Informaciju da proizvoda trenutno nema na skladištu, ali se očekuje njegova isporuka, možemo dobiti u trenutku odabira proizvoda za dokument. Program vam govori da je trenutno dostupno samo 8 jedinica. roba i isporuka robe očekuje se 6. siječnja.

    Aktivacijom linije s planiranim rokom isporuke automatski će se popuniti podaci o planiranom datumu otpreme robe sukladno planiranoj isporuci.

    Prenesimo odabrane stavke u dokument pomoću gumba "Prijenos u dokument" u odabiru.

    Za dvije linije za koje postoji stanje robe na skladištu i očekivani proizvod od dobavljača, program će automatski postaviti opciju “Rezerviraj po datumu otpreme”. Za liniju za koju ne postoji proizvod, program će postaviti akcijsku opciju “Na kolateral”.

    Sada dodatno odaberimo sve retke naloga (Ctrl+A) i izvršimo naredbu “Ispuni kolateral” nad tabelarnim dijelom.

    Budući da moramo rezervirati postojeća stanja, rezervirati očekivanu robu i osigurati robu koje nema na zalihama, postavit ćemo tri potvrdna okvira: “Rezerviraj u skladištu”, “Rezerviraj prema datumu otpreme” i “Osigurati”.

    Pritisnimo tipku Ispunite.

    Program će malo promijeniti postojeće linije.

    Za artikl koji je na zalihi opcija opskrbe bit će postavljena na "Rezerviraj na skladištu", a datum otpreme će biti postavljen na trenutni.

    Očekivani proizvod ostat će nepromijenjen uz opciju rezervacije „Rezerviraj do datuma otpreme“ i datum otpreme – datum očekivanog primitka proizvoda od dobavljača.

    Opcija “Rezerviraj do datuma otpreme” koristi se ako se naručena roba mora staviti u prethodno kreirane dokumente za dostavu. Ako kreiramo narudžbe za dobavljače pomoću obrade “Kreiranje zahtjeva za narudžbe”, tada u posljednjoj fazi možemo odrediti da je potrebno postaviti narudžbe kupaca u narudžbe dobavljača koje su novo kreirane obradom. U tom slučaju, nakon završetka obrade, narudžbe kupaca će se automatski postaviti i te će narudžbe automatski imati opciju kolaterala postavljenu na "Rezerviraj do datuma otpreme" i postavljenu na datum otpreme koji je jednak procijenjenom datumu isporuke narudžbe.

    Ova opcija plasmana ne podrazumijeva tvrdi plasman, međutim, treba imati na umu da će s ovom opcijom, nakon automatskog plasmana, samo neraspoređeni saldo biti dostupan upraviteljima za rezerviranje u procijenjenim isporukama.

    U našem slučaju, kupac je naručio 20 kom., 8 kom. rezervirano je na stanju, 5 kom. su već dodijeljene narudžbi (navedena je opcija “Rezerviraj do datuma otpreme”), a roba se automatski distribuira.

    Prilikom sljedeće narudžbe samo će 7 komada biti dostupno dobavljaču za distribuciju u očekivanim isporukama.

    Za robu koja je rasprodana i nema očekivanog stanja postavlja se opcija “Za nabavu”, a datum otpreme se postavlja prema načinu nabave navedenom u skladišnoj kartici.
    Dodatno možemo provjeriti stanje kolaterala u istoimenoj obradi iznad tabelarnog dijela dokumenta “Roba”.

    Izvršit ćemo "Narudžbu kupca".

    Upravitelj će moći vidjeti opće stanje zalihe robe za narudžbe u izvješću „Status zalihe narudžbi” (odjeljak „Kupnje”). U izvješću možete navesti upravitelja da odabere one narudžbe koje je poslao ovaj upravitelj (voditelj je naveden u narudžbi kupca na stranici "Napredno"). Odabir možete postaviti i po skladištu, po određenom proizvodu ili grupi proizvoda. Pomoću gumba "Prilagodi popis" možete napraviti bilo koje proizvoljne postavke na temelju pojedinosti artikla, partnera ili narudžbe kupca.

    Evidentirati ćemo isporuku robe od dobavljača. Na temelju dokumenta „Narudžba dobavljaču” izdat ćemo dokument „Primka robe i usluga”. Očekivali smo da će roba od dobavljača stići 6. siječnja, ali recimo da je roba stigla 5. siječnja.

    Sada provjerimo status naših narudžbi nakon što je roba prihvaćena u skladište u izvješću "Status zalihe narudžbi".

    Distribucija ulazne robe odvija se automatski prema FIFO principu. U tom slučaju uzima se u obzir datum otpreme naveden u narudžbi. Odnosno, ako narudžba ima raniji datum otpreme, roba će joj se prva distribuirati. Prilikom postavljanja istih datuma otpreme, smatra se da je proizvod dostupan za isporuku za bilo koju narudžbu. Zatim, korisnik mora sam odlučiti koju narudžbu može poslati.

    Kao što vidimo, budući da je roba pod narudžbom primljena ranije, program nas traži da pomaknemo datum otpreme za robu u narudžbi - gumb "Rezerviraj ranije" u stupcu "Akcije".

    Program će zaprimljenu robu (5 komada) rezervirati na skladištu prema narudžbi kupca.
    Otvorimo li sam dokument “Nalog za prodaju” vidjet ćemo da je za red gdje je prije bila opcija rezerviranja “Rezerviraj do datuma otpreme” sada postavljena opcija “Rezerviraj na skladištu” i datum otpreme je ne 6. siječnja, nego 5. siječnja.

    Nadalje, na primjer, robu za našu prvu narudžbu i dio robe za drugu (s kolateralnom opcijom “Rezerviraj u skladištu”) možemo otpremiti u cijelosti. Radnja za redove narudžbe treba biti postavljena na "Pošalji".

    Ukoliko ne postavite akciju “Otpremi”, roba se neće prenijeti na temeljem kreiran dokument “Prodaja roba i usluga”.

    Nakon toga možete sastaviti dokument “Prodaja roba i usluga”.

    Nakon što se roba otpremi za narudžbe, podaci u izvješću “Status zalihe narudžbe” će se promijeniti: prva narudžba će biti uklonjena s popisa, jer je roba za nju u potpunosti otpremljena, a za drugu narudžbu će se pokazati da količina narudžbe nije osigurana.

    Kod dobavljača ćemo naručiti potrebnu količinu robe.

    Da bismo to učinili, pokušat ćemo koristiti obradu "Stvaranje zahtjeva za narudžbe".

    Idemo na odjeljak Nabava – Narudžbe dobavljačima i pritisnite tipku Kreirajte – prema potrebama.

    Ostavite prva 4 koraka obrade nepromijenjena pritiskom na tipku Unaprijediti:

  • Prvi korak.
  • Drugi korak.
  • Treći korak nedostaje, budući da treći korak pomoćnika prikazuje popis proizvoda za koje su postavljeni parametri za održavanje zaliha u skladištima. U našem slučaju takvih proizvoda nema.
  • Četvrti korak.
  • Pri korištenju obrade “Kreiranje zahtjeva za narudžbe”, u posljednjoj fazi možete specificirati da je potrebno narudžbe kupaca postaviti u narudžbe dobavljača novokreirane obradom.

    U tom slučaju, nakon završetka obrade, narudžbe kupaca će se automatski postaviti i te će narudžbe automatski imati opciju kolaterala postavljenu na "Rezerviraj do datuma otpreme" i postavljenu na datum otpreme koji je jednak procijenjenom datumu isporuke narudžbe.

    Otvorimo "Narudžbu dobavljaču" kreiranu obradom.

    Vidimo da je datum prijema jednak unaprijed izračunatom datumu otpreme u prodajnom nalogu. Idemo na narudžbu kupaca.

    Nakon korištenja potvrdnog okvira u obradi “Kreiranje zahtjeva za narudžbe”. Postavite narudžbe za pošiljke u generirane narudžbenice u prodajnom nalogu za proizvod koji je prethodno imao opciju odredbe “Za isporuku”, sada je postavljena opcija “Rezerviraj do datuma otpreme”.

    Ponovno generirajmo izvješće "Status zalihe narudžbe":

    Količina 7 kom. sada se ne prikazuje u stupcu "Nije osigurano", već u stupcu "Osiguranje iz naloga".

    Sukladno tome, nadalje, nakon što je roba primljena prema narudžbi dobavljača, bit će moguće na sličan način rezervirati robu na raniji datum (kroz izvješće „Status isporuke narudžbe” ili iz samog dokumenta „Narudžba kupca”), ako roba stiže ranije.

    Dakle, pogledali smo funkcionalnost rezerviranja i održavanja narudžbi kupaca u programu 1C: Trade Management 11, počevši od izdanja 11.1.9. Pokazali smo sve mogućnosti korištenja naloga kupaca i analizirali mogućnosti različitih kolateralnih opcija.

    Postavke, kao što vidimo, nisu komplicirane i fleksibilne, što će omogućiti svakoj tvrtki da odabere koja će opcija biti učinkovitija u praksi.

    Da bi se odrazila činjenica prodaje robe ili pružanja usluga, u programu "" postoji dokument "Prodaja robe i usluga".

    Pogledajmo upute korak po korak koristeći primjer kako izraditi i ispuniti ovaj dokument, a također analizirati koje računovodstvene stavke generira.

    Otvorit će se novi prozor 1C računovodstvenog dokumenta. Počnimo ga ispunjavati:

    Obavezna polja obično su podvučena crvenom točkastom linijom. Nije teško pogoditi da prije svega morate navesti:

    • Organizacija
    • Protustranka
    • Zaliha
    • Vrsta cijene

    Tip cijene određuje cijenu po kojoj će se proizvod prodavati. Ako je vrsta cijene navedena u ugovoru druge ugovorne strane, ona će se postaviti automatski (iz prethodno utvrđenih vrijednosti u dokumentima). Ukoliko tip cijene nije naveden, a osoba odgovorna za popunjavanje dokumenta ima pravo izmjene prodajnih cijena, cijena se zadaje ručno prilikom izrade tabličnog dijela.

    Napominjem da ako program 1C 8.3 vodi evidenciju samo jedne organizacije, polje "Organizacija" ne treba popunjavati, jednostavno neće biti vidljivo. Isto vrijedi i za skladište.

    U zaglavlju dokumenta naznačili smo potrebne detalje; prijeđimo na popunjavanje tabelarnog dijela.

    Možete koristiti gumb "Dodaj" i ispuniti dokument red po red. Ali u ovom slučaju nećemo vidjeti preostalu robu u skladištu. Za lakši odabir proizvoda u tabličnom odjeljku kliknite na gumb “Odabir”:

    Besplatno nabavite 267 video lekcija o 1C:

    Otvorit će se prozor “Odabir artikla” gdje vidimo preostali proizvod i možemo ga sigurno odabrati. Kada odaberete pojedinu liniju, program će vas pitati za količinu i cijenu (ako tip cijene nije odabran) odabranog proizvoda.

    Odabrane stavke koje su spremne za prijenos u dokument prikazane su u donjem dijelu prozora. Nakon što su odabrane sve potrebne pozicije, kliknite na “Premjesti u dokument”.

    Dodajmo sada uslugu dokumentu. Usluge se biraju na kartici "Usluge". Idemo u to i također kliknite gumb "Odabir". Odabrao sam stavku "Isporuka", označio količinu, trošak i prenio u dokument.

    Za pružanje jedne usluge više izvođača, prikladno je sastaviti jedan dokument -. Ovo može biti posebno korisno za poduzeća koja pružaju periodične "usluge pretplate": na primjer, u sektoru stambenih i komunalnih usluga.

    Evo što sam dobio:

    Sada se dokument može knjižiti. Kada se provedu, generirat će se transakcije koje će odražavati činjenicu prodaje robe u računovodstvu.

    Knjiženja za prodaju robe i usluga u 1C

    Pogledajmo koje je prodajne transakcije dokument generirao za nas u 1C. Da biste to učinili, kliknite gumb na vrhu dokumenta. Otvorit će se prozor s generiranim transakcijama:

    Generirane su sljedeće vrste knjiženja:

    • Dug 90.02.1 Kredit 41 (43) - odraz troška robe (ili);
    • Debit 62.02 Kredit 62.01 - budući da je kupac prethodno platio predujam, program 1C očitava predujam;
    • Dug 62.01 Kredit 90.01.1 - odraz prihoda;
    • Debit 90,03 Kredit 68,02 - ;

    Knjiženja se mogu uređivati ​​ručno; za to postoji potvrdni okvir "Ručno podešavanje" na vrhu prozora. Ali to se ne preporučuje.

    Naš video o prodaji robe u programu 1s 8.3:

    Postavljanje računa u transakcijama i 1C dokumentima

    Ako se transakcije automatski generiraju pogrešno, bolje je razumjeti postavke zašto se to događa ili ispraviti računovodstvene račune u dokumentu. Činjenica je da se, sukladno tome, prilikom popunjavanja dokumenta u dokument ubacuju računi, a tek onda se na temelju njih generiraju transakcije.

    Pogledajmo gdje ih možete vidjeti i urediti (ponovno ću reći da je bolje jednom ih ispravno postaviti nego svaki put ispravljati u dokumentu).

    Isto vrijedi i za usluge:

    Na kraju ću reći da je ispravno postavljanje računovodstvenih računa vrlo važan zadatak, jer o tome ovisi ispravnost računovodstva. Za naš primjer, postavljanje računa se vrši u direktorijima “ ” i “ “, ali to je tema za poseban članak.

    Prodaja usluga u 1s 8.3:

    Za dovršetak ove operacije upotrijebite dokument Narudžba kupca.

    Da biste dovršili ovu operaciju, u postavkama programa (odjeljak Administracija - CRM i prodaja) mora biti uključen checkbox Customer Orders. Za dovršetak ove operacije možete koristiti radne opcije Narudžba sa skladišta i Narudžba sa skladišta i po narudžbi. Metoda koristi način rada Narudžba sa skladišta i Narudžba.

    Novi dokument može se unijeti iz popisa dokumenata Narudžbe kupaca (sekcija Prodaja) ili kreirati na temelju transakcije s kupcem, komercijalnog prijedloga ili dodjele prodajnom predstavniku. Postupak unosa i popunjavanja polja u ovim slučajevima opisan je u odgovarajućim odjeljcima priručnika. U ovom odjeljku razmotrit ćemo opciju kada se narudžba kupca unosi s popisa dokumenata.

    Treba napomenuti da postupak rada s narudžbom kupca ovisi o uvjetima koji su određeni dogovorom s kupcem i ne ovisi o tome kako je točno kreirana nova narudžba kupca.

    Kada unesete novi dokument nakon odabira podataka o partneru, detalji koje smo uspostavili u ugovoru za tog partnera automatski se instaliraju.

    U prethodnim odjeljcima priručnika već smo razmatrali pitanje kako formalizirati ugovor s klijentom, kako unijeti podatke o cijenama i popustima koji će se primjenjivati ​​u okviru ovog ugovora.

    Unos novog klijenta u narudžbenicu može započeti unosom podataka o partneru (Client) ili podataka o pravnoj osobi partnera (Counterparty). Možete koristiti način brzog unosa za unos podataka o kupcu.

    Na primjer, ako znamo podatke o PIB-u klijenta, tada podatke o prvim znamenkama OIB-a možemo unijeti u polje Klijent ili Suprotna ugovorna strana i pritisnuti tipku Enter. Ako program može jedinstveno identificirati te informacije, automatski će ispuniti podatke o drugoj ugovornoj strani. Ako nije došlo do nedvosmislene identifikacije, ponudit će se popis vrijednosti (kao što je prikazano na slici) s kojeg trebate odabrati onu koja vam je potrebna.

    Na sličan način možete ispuniti i prva slova imena partnera (klijenta).

    Nakon unosa podataka o korisniku, svi dostupni podaci automatski se popunjavaju ako se mogu jedinstveno identificirati:

    • ako je za klijenta definirana jedna pravna osoba, tada se nakon unosa podataka o klijentu automatski popunjavaju podaci o drugoj ugovornoj strani;
    • ako klijent uvijek radi pod istim uvjetima, odnosno na njega se primjenjuje pojedinačni ili vrlo specifičan standardni ugovor, tada će se podaci o tom ugovoru automatski popuniti u dokumentu;
    • ako se prema uvjetima ugovora obračuni moraju provoditi prema ugovorima i jedan je ugovor definiran za pravnu osobu partnera (protustranke), tada će se podaci o tom ugovoru automatski popuniti u dokumentu.

    Ako naručitelj ima izbor - naručitelj može raditi prema više ugovora ili u ime više pravnih osoba, tada je ove podatke potrebno dodatno ispuniti u dokumentu, navodeći potrebne podatke u odgovarajućim poljima dokumenta.

    Prilikom unosa novog dokumenta, program automatski popunjava podatke o organizaciji i skladištu u skladu sa statistikom navođenja tih podataka u prethodnim dokumentima ove vrste, ako ti podaci nisu navedeni u ugovoru. To jest, ako upravitelj izdaje narudžbe u ime jedne organizacije za jedno skladište, tada će se prilikom unosa naknadnih dokumenata (pri unosu trećeg dokumenta) ti podaci automatski popuniti.


    Tako je partner Simon & Schuster odabran kao klijent koji je naručio robu od nas. Kao ugovor s klijentom odabire se Ugovor o veleprodaji (pretplata). Prilikom izrade dokumenta koristit će se parametri navedeni u ovom ugovoru.

    Za pregled parametara postavljenih u ugovoru potrebno je kliknuti gumb pored naziva ugovora.


    Prema uvjetima primjera, robu treba rezervirati prema narudžbi kupca tek nakon pune uplate od strane kupca. Stoga je u dogovoru s naručiteljem odabran raspored plaćanja unaprijed koji predviđa 100% avansno plaćanje s odgodom plaćanja od 5 dana. Sukladno ovom parametru automatski će se izračunati datum plaćanja (hiperveza Na plaćanje) u dokumentu. Datum plaćanja ispunit ćemo naknadno, nakon što se odlučimo za iznos narudžbe (popis naručenih artikala).

      Bilješka

      Datum plaćanja može se izračunati prema kalendaru ili radnim danima. To se utvrđuje označavanjem kućice u rasporedu plaćanja. U našem slučaju koristimo računovodstvo za odgodu po kalendarskim danima. Stoga će se datum plaćanja izračunati uzimajući u obzir vikende.

    Standardno je za ovog klijenta postavljena veleprodajna cijena (Tip cijene – veleprodaja). Podaci o ovoj cijeni koristit će se prilikom popunjavanja cijena robe u dokumentu.

    Ugovor s klijentom određuje valutu - rublje (RUB). Ova je valuta standardno postavljena u narudžbi kupca. Narudžba kupca može se postaviti u bilo kojoj valuti registriranoj u imeniku valuta. Podaci o valuti popunjavaju se na stranici Dodatno.


    Valuta navedena u nalogu kupca bit će valuta u kojoj se obavljaju međusobni obračuni s partnerom. Valuta međusobnih obračuna navedena u nalogu strogo je povezana s valutom međusobnih obračuna prema ugovoru. Ako se međusobni obračuni s klijentom provode prema ugovorima, tada će kao ugovor u nalogu kupca biti moguće naznačiti samo ugovor čija se valuta poklapa s valutom naloga.

    U okviru jednog ugovora moguće je naručivanje uz međusobne obračune u različitim valutama i prema različitim ugovorima. U skladu s uvjetima navedenim u sporazumu, naznaka ugovora nije potrebna, stoga podaci o ugovoru neće biti navedeni u dokumentu.

    Treba imati na umu da ako je narudžba kupca postavljena u valuti različitoj od valute ugovora, to će predstavljati kršenje uvjeta prodaje. Takvu narudžbu moći će izvršiti samo upravitelj kojem je omogućeno pravo odstupanja od prodajnih uvjeta ili će za tu narudžbu biti potrebno izvršiti dodatno odobrenje odstupanja od prodajnih uvjeta.

    U našem primjeru poslat ćemo kupčevu narudžbu u valuti navedenoj u ugovoru, u rubljima. U skladu s uvjetima ugovora, dokument je automatski popunjen podacima o organizaciji „Trgovačka kuća „Kompleks“, u čije ime će se obrađivati ​​nalog klijenta.

    Podaci o skladištu u kojem će roba biti rezervirana popunjeni su u narudžbi kupca prema prethodno ispunjenim dokumentima (prema statistici korištenja). Razmotrit ćemo opciju kada je roba rezervirana i otpremljena iz jednog skladišta. Prema statistici, Centralno skladište se napunilo. Promijenimo skladište i označimo skladište "Kućanski aparati". Treba podsjetiti da su skladišta u izdanju 11 konfiguracije "Upravljanje trgovinom" skladišni prostori koji se mogu podijeliti u nekoliko prostorija. Stvarna otprema robe može se naknadno izvršiti iz različitih prostorija na istom teritoriju skladišta. Istodobno, u jednom nalogu moguće je odrediti grupu koja će uključivati ​​nekoliko teritorija skladišta.

    Na skladištu "Kućanski aparati" kontrolira se stanje robe, uzimajući u obzir prethodno rezerviranu robu (označeno je polje Kontrola osiguranja).


    Nakon određivanja glavnih parametara narudžbe, prelazimo na odabir robe u tabličnom dijelu dokumenta. Prilikom odabira proizvoda možete koristiti opciju brzog odabira prema prvim slovima kratkog naziva ili prema broju artikla proizvoda.


    Ovom opcijom odabira automatski se popunjavaju veleprodajne cijene proizvoda (ako su evidentirane na dan izdavanja dokumenta).

    Također možete koristiti opciju odabira stavke pomoću dijaloškog okvira Odabir stavke. Dijaloški okvir za odabir poziva se klikom na gumb Odaberi proizvode.

    Princip odabira je isti u svim dokumentima. To je već uzeto u obzir prilikom pripreme komercijalnih prijedloga.


    Zadržimo se na nekim značajkama odabira pri prodaji robe.

    U razmatranom primjeru roba je rezervirana iz trenutnog slobodnog stanja na skladištu. Stoga pri odabiru treba analizirati trenutna stanja robe na skladištu i odabrati onu robu koja se nalazi u raspoloživom stanju. Podatak o raspoloživom stanju robe prikazuje se za skladište navedeno u dokumentu ako je postavljena opcija Prikaz Detaljni podaci o stanju (prikaži). Budući da u našem primjeru roba mora biti otpremljena s trenutnog stanja, trebali bismo postaviti filtar na temelju raspoloživosti robe u trenutnom skladištu (Dostupno samo u skladištu Kućanskih aparata).

    Treba napomenuti da se pri prodaji robe obično utvrđuju fiksne cijene. Podaci o cijeni popunjavaju se prema vrsti cijene navedenoj u dokumentu. Stoga se pri odabiru preporuča isključiti zahtjeve za količine i cijene. To će ubrzati proces odabira proizvoda u tabelarnom dijelu dokumenta. No, ako ipak trebate kontrolirati cijene i naznačiti količinu robe pri odabiru, tada možete ostaviti opciju zahtjeva za količinom i cijenom (Sve radnje - Postavke - Zatraži količinu i cijenu).

    Prilikom odabira proizvoda možete koristiti različite opcije pretraživanja proizvoda. Kako biste ograničili popis proizvoda, možete koristiti filtar prema vrstama i svojstvima artikla.

    Posebnost ovog odabira je da prilikom korištenja možete postaviti odabir na temelju dodatnih informacija (dodatnih svojstava i detalja) koje smo proizvoljno dodali za proizvode. Popis onih parametara po kojima se mora izvršiti odabir mora se prvo dodati u mapu Vrste artikala. Svaka vrsta artikla može imati svoje parametre odabira.

    Na primjer, kada označite okvir pored određene vrijednosti parametra, doći će do brzog odabira i na popisu će biti prikazani samo oni hladnjaci koji imaju odabrani tip (marku). Ukoliko dodatno postavite filtar po dostupnosti proizvoda, na popisu će biti prikazani samo oni odabrani brendovi hladnjaka koji su dostupni na određenom skladištu.


    Ova metoda odabira također je prikladna za odabir proizvoda na temelju njihovih karakteristika. Na primjer, ako trebamo odabrati cipele veličine 36, tada možemo postaviti odabir prema tipu nomenklature “Cipele” i odabir prema svojstvu obilježja - veličina 36.

    Koristeći mogućnost odabira po dodatnim svojstvima, možete brzo pronaći one proizvode koji imaju ista svojstva kao originalni proizvod. Štoviše, to se može učiniti na općem popisu bez postavljanja filtra prema vrstama i svojstvima. Da biste to učinili, koristite naredbu kontekstnog izbornika Proizvod sa sličnim svojstvima.


    Također možete koristiti brzo pretraživanje konteksta za traženje proizvoda. Na primjer, ako trebate pronaći aparate za kavu na popisu električnih proizvoda, tada samo upišite ove podatke u traku za pretraživanje. Kada koristite ovu opciju pretraživanja, trebali biste koristiti pretraživanje podataka u cijelom tekstu. Opcija pretraživanja konfigurira se naredbom Sve akcije – Postavke – Konfiguriraj pretraživanje.


    Proizvodi se biraju za dokument dvoklikom ili tipkom Enter. Proizvodi se mogu prenijeti izravno u dokument ili prvo dodati u dijaloški okvir Odabrani proizvodi, a zatim prenijeti u dokument. Ovisi o položaju prekidača Ukupno odabranih položaja... (prikaži).


    Ako je potvrdni okvir označen, tada nakon provjere popisa odabranih proizvoda potrebno je kliknuti gumb Prijenos u dokument. Ako nije instaliran, roba se automatski prenosi u dokument u trenutku odabira.

    Prilikom odabira proizvoda možete vidjeti popis onih proizvoda koji se inače prodaju uz odabrani proizvod (Prodaju se zajedno s odabranim artiklom). Za prikaz takvih proizvoda potrebno je odabrati potvrdni okvir Artikli koji se prodaju zajedno u odjeljku Administracija – Artikli. Popis proizvoda koji se prodaju zajedno konfiguriran je u odjeljku Regulatorne i referentne informacije - Postavke i referentne knjige.

    Nakon odabira robe u dokumentu, potrebno je razjasniti status sigurnosti za tu robu, odnosno možemo li osigurati otpremu ovog proizvoda uzimajući u obzir prethodno rezerviranu robu. Da biste to učinili, morate pozvati obradu statusa nabave u narudžbi.


    U stanju opskrbe vidimo da su sve pozicije koje smo odabrali označene zelenom bojom. To znači da se svi proizvodi mogu isporučiti iz skladišta (dostupan je kompletan kolateral).

    U tom slučaju ne razmatramo opciju kada se nedostajuća roba može naručiti od dobavljača, kao ni mogućnost djelomične otpreme prema narudžbi. Razmotrit ćemo ova pitanja u sljedećim odjeljcima.

    Potreban nam je preliminarni popis robe kako bismo izračunali iznos avansa i izdali račun klijentu. Rezervacija robe će biti izvršena nakon što evidentiramo primitak uplate od strane klijenta. Nakon što smo se odlučili za iznos narudžbe, potrebno je ispuniti podatke o iznosu akontacije sukladno rasporedu plaćanja.


    Da biste ispunili podatke o plaćanju, kliknite gumb Ispuni u fazama prema rasporedu. Prilikom popunjavanja podataka o plaćanju možemo naznačiti vrstu plaćanja (gotovina, bezgotovina, kartica).

    Pretpostavimo da će klijent platiti narudžbu prijenosom sredstava na bankovni račun naše tvrtke. Sve te podatke trebate navesti na stranici u dijaloškom okviru Pravila plaćanja.

    Treba obratiti pažnju na još jedan parametar koji možemo ispuniti u dokumentu - Željeni datum otpreme.


    Program predlaže popunjavanje ovog datuma u skladu s očekivanim datumom prijenosa akontacije od strane klijenta, budući da se otprema robe može izvršiti tek nakon pune uplate klijentove narudžbe.

    Nakon što su svi podaci uneseni u dokument potrebno je u dokumentu Narudžbe kupca postaviti status Ispuniti. Budući da ne želimo rezervirati robu dok ne primimo uplatu od klijenta, postavit ćemo akciju Ne pružaj za sve retke narudžbe. Za grupno popunjavanje možete koristiti naredbu Fill collateral.

    Budući da smo dokument izradili u skladu s uvjetima prodaje, ne trebamo dodatno odobrenje narudžbe od uprave.

    Nakon što smo postavili status narudžbe kupca na Ispunjenje, status narudžbe se promijenio. Status narudžbe postavljen je na Očekuje se plaćanje unaprijed (dok se ne osigura sigurnost). Naručene artikle nije moguće poslati (postavite akciju Pošalji za retke narudžbe) ako plaćanje za narudžbu nije registrirano.

      Važno!

      Kontrola potrebe za predujmom će se dogoditi samo ako se redoslijed međusobnih obračuna koristi prema nalozima.

    Narudžba kupaca je dokument koji bilježi namjere kupaca za kupnju proizvoda. Funkcionalnost upravljanja narudžbama razvijena u Trade Management 11.2 pruža podršku u donošenju upravljačkih odluka.

    Korištenje Narudžbi kupaca postaje moguće nakon omogućavanja funkcije u odjeljak Matični podaci i administracija → Prodaja → Korištenje naloga kupaca. Navedite slučaj upotrebe - Narudžba sa skladišta i po narudžbi. Ostale mogućnosti korištenja Narudžbi prikladne su za Vas ako Narudžbu namjeravate koristiti samo za ispis računa za plaćanje ili ako planirate primati narudžbe samo za robu na zalihi. (Sl. 1).

    Osim toga, u ovom odjeljku imate priliku:

    • uspostaviti zabrane zatvaranja naloga koji nisu u potpunosti otpremljeni;
    • uspostaviti zabrane zatvaranja naloga koji nisu plaćeni u cijelosti;
    • voditi popis razloga za otkazivanje narudžbi;
    • registrirati prodaju robe na temelju više narudžbi;
    • izraditi potvrde o izvršenom radu za nekoliko narudžbi kupaca;
    • u program pohraniti fakture izdane za plaćanje.

    Uključujemo sve gore navedene značajke.

    Mi stvaramo Narudžba kupaca U poglavlju Prodajni(Umetnuti). Na vrhu obrasca su Statusi naloga, prioritet i trenutni status . (slika 2).

    Statusi narudžbi (Slika 3).


    sl.3

    Odabir statusa u dokumentu određen je strategijom korištenja naloga koju smo gore definirali. Ako koristite narudžbe s opcijom Naručite kao fakturu, tada statusi u dokumentu nisu dostupni. Ako koristite naloge prema strategiji Naručite samo sa skladišta, tada su dostupni sljedeći statusi:

    .Za dogovor- nalog ne kreira evidenciju u registrima, koristi se za upis nepotvrđene želje klijenta;
    . U rezervi- nalog zadržava robu u skladištu;
    . Za otpremu- roba se može poslati.

    Ako koristite strategiju Narudžba sa skladišta i po narudžbi, tada su mogući statusi:

    .Za dogovor
    . Biti dovršen- moguće je voditi otpremu, kao i rezervirati robu za svaku stavku u dokumentu.

    Prioritet

    Prioritet se koristi u programu za određivanje važnosti naloga za upravitelja. Zadani prioritet za novu narudžbu postavljen je na srednji. Zaposlenik može promijeniti prioritet naloga procjenjujući stupanj važnosti naloga. Visoki prioritet u dnevniku naloga bit će označen bojom. (Sl.4).


    sl.4

    Trenutna država

    Za narudžbe kupaca dostupna su sljedeća stanja:

     Čeka se odobrenje;
     Očekuje se predujam (prije sigurnosti);
     Spremni pružiti;
     Očekuje se plaćanje unaprijed (prije otpreme);
     Očekuje se kolateral;
     Spremno za isporuku;
     U procesu otpreme;
     Plaćanje se očekuje (nakon otpreme);
     Spremno za zatvaranje;
     Zatvoreno.

    Popunjavanje knjižne oznake Osnove.

    Odabir klijenta i dogovor. Na temelju odabranog ugovora popunjava se Skladište, postupak plaćanja i operacija. Vrijednost operacije određuje opciju otpreme (prodaja ili prijenos na proviziju). U Narudžbi možete razjasniti postupak poravnanja prema dokumentu ako postoje razlike od onoga što je navedeno u sporazumu ili ugovoru. Mogućnosti plaćanja: po ugovoru, po narudžbi i eventualno po fakturama.

    Idi na oznaku Roba.

    Popis proizvoda možete dodati klikom na gumb Dodaj ili klikom na Umetni, kopiranjem retka s proizvodom pomoću tipke F9 ili kroz kontekstni izbornik → Kopiraj. Ali najprikladnija opcija za popunjavanje popisa robe je putem radnog mjesta izbor robe. (Slika 5).


    (Slika 5).

    Cijene robe iskazuju se prema vrsti cijene koju smo odabrali u Narudžbi, kao i preostaloj robi na skladištu koju smo naveli. Za pregled ostalih cijena proizvoda koristite gumb Cijene. Moguće je postaviti izbor po cijeni određivanjem raspona cijena od i do. Za odabir proizvoda koji su na zalihi potrebno je aktivirati zastavicu Samo na stanju iz dokumenta.
    U prozoru za odabir možete postaviti različite filtere za ograničavanje područja pretraživanja robe: prema hijerarhiji artikla, prema vrsti artikla, prema robi različite kvalitete.

    Odaberemo proizvod koji nam je potreban, označimo količinu, cijenu i po potrebi datum otpreme svakog proizvoda. Za prijenos odabranih proizvoda u dokument kliknite Premjesti na dokument. (Slika 6).


    sl.6

    Mogućnost osiguranja narudžbi(Sl.7).

    sl.7

    Da biste ispunili opciju za davanje robe za narudžbu, morate odabrati sve retke narudžbe (Ctrl-A) i pokrenuti naredbu Ispunite kolateral. U prozoru ispunite mogućnosti nabave, ovisno o potrebnim radnjama s proizvodom.
    Opcija je namijenjena zasebnoj odredbi za određeni proizvod ili narudžbu u cjelini Navedite odvojeno(dostupno samo kada je opcija funkcije omogućena Odvojena dostava narudžbi U poglavlju Matični podaci i administracija → Skladište i dostava → Zadovoljavanje potreba.

    Datum očekivane otpreme za ovu narudžbu je ispunjen u polju Željeni datum otpreme. Da biste mogli slati robu na isti datum, dodatno morate postaviti zastavicu Isporuka na jedan datum.

    Knjižna oznaka Dostava

    Upravljanje dostavom detaljno smo opisali u drugom članku. Mogućnost navođenja adrese dostave omogućena je opcijom Upravljanje dostavom u odjeljku Matični podaci i administracija → Skladište i dostava → Dostava. (Slika 8).


    sl.8

    Zatvaranje naloga

    Postoje dvije u dnevniku narudžbi kupaca mogućnost zatvaranja naloga:

    Zatvaranje potpuno obrađenih naloga- na kojoj je roba prodana;
    Zatvaranje naloga s otkazivanjem neobrađenih linija- program analizira i poništava sve neprodane narudžbe. Korisnik mora navesti razlog neisporuke robe prema narudžbi.

    Unosimo dokumente: narudžba kupca, narudžba dobavljača, primitak robe i usluga, prodaja robe.

    Lanac narudžbi kupaca – implementacija

    Uvedimo u sustav upravljanja poduzećem 2.0 klasični lanac kretanja robe, počevši od narudžbe kupca do prodaje ovom kupcu.

    Naš lanac će uključivati ​​narudžbu dobavljaču. Odnosno, unijet će se sljedeći dokumenti - narudžba kupca, zatim narudžba dobavljaču, primitak robe i usluga, prodaja robe i usluga kupcu.

    Da biste naručili kupca, idite na odjeljak "Prodaja". Odaberite stavku "Narudžbe kupaca". Usput, ako nemate ovu stavku, ne smijete zaboraviti da je sustav upravljanja poduzećem prilagodljiv, a ova stavka može biti onemogućena u vašem sustavu. A to je konfigurirano u izborniku "Administracija" u odjeljku "i prodaja". Ovdje postoji odgovarajući potvrdni okvir - "narudžbe kupaca". Ako je onemogućeno, nemamo "Narudžbe kupaca" u odjeljku "Prodaja". Uključimo ga ponovno.

    Dakle, vratimo se stvaranju narudžbi kupaca. Kreirajmo novi dokument. Navodimo klijenta. Ovo će biti "Sjajni put". Moramo izabrati isti sporazum. I dodajte proizvod koji klijent želi kupiti. Navest ćemo količinu proizvoda i njegovu cijenu. Također moramo navesti željeni datum otpreme. Datum našeg dokumenta je 9. Neka željeni datum otpreme bude 14.
    Također, na kartici “Napredno” potrebno je provjeriti dovršenost faza plaćanja. Automatski ćemo ih ispuniti. I odabrat ćemo opciju plaćanja - "nakon otpreme", inače nam program neće dopustiti da pošaljemo ovaj proizvod bez plaćanja, a plaćanje ne razmatramo u ovoj lekciji. Pritisnite OK.

    I u načelu, naš dokument je završen s izuzetkom tako važne točke kao što je "Status". Status je također prilagodljiva stavka. Statuse je moguće onemogućiti, ali ako su uključeni, potrebno ih je ispuniti kako bi dokument bio ispravno knjižen. U ovom slučaju, naš status je "za osiguranje". Klikom na strelicu gore program automatski postavlja najviši mogući status dokumenta. Kliknite gumb "Objavi i zatvori". I kreiramo dokument "Narudžbe kupaca".

    U samom nalogu možemo vidjeti status napredovanja ovog naloga. Ovo izvješće pokazuje: koliko je naručitelj naručio, koliko treba osigurati i do kojeg datuma, koliko je zapravo već prikupljeno u skladištu, a koliko mu je otpremljeno. Odnosno, u ovom izvješću možete vidjeti cjelovitu sliku izvršenja ovog naloga.

    Na temelju ove narudžbe kupca unijet ćemo narudžbu dobavljaču. Kliknite gumb "Stvori na temelju". I odaberite "Naruči dobavljaču". Otvorit ćemo novu narudžbu za dobavljača. Narudžbu dobavljaču možete unijeti i kroz odjeljak “Kupnje” - “Narudžbe dobavljačima”.

    Dakle, ispunili smo dokument temeljem narudžbe dobavljaču. Moramo navesti dobavljača. Imamo i popunjen tabelarični dio gdje samo trebamo naznačiti cijenu narudžbe. Na kartici “Napredno” također moramo navesti faze plaćanja dobavljaču. Navodimo faze plaćanja kako bi računovođa mogao platiti sve naše naloge na vrijeme, kako bismo imali jasnu sliku novca koji će nam doći i novca koji moramo platiti, tako da naša organizacija nema gotovinski jaz . Od uplata i primitaka izrađujemo tzv. „kalendar plaćanja“. Pritisnite OK. Dobavljaču postavljamo i status narudžbe. Pritisnite gumb "Nastavi".

    Zatim ćemo stvoriti "Na temelju" izravno iz obrasca ovog dokumenta "Primitak robe i usluga". Sustav nam javlja da ne možemo unijeti primitak robe i usluga jer nam status ovog dokumenta to ne dopušta. To se može učiniti tek nakon što je status spreman za prijem. Da bi status bio “Za prijem”, možemo ga postaviti na “Za prijem” i knjižiti dokument.

    Sada kreiramo “Na temelju” - “prijem robe i usluga”. Navodimo datum dokumenta - 10. Ovdje također možemo označiti da je primljena faktura od dobavljača. Na kartici "Napredno" moramo označiti "Podjela". Naznačimo odjeljak - “Odjel nabave”. I kliknite "Objavi" dokument. Dokument će biti obrađen. A u "Narudžbi dobavljaču" možemo vidjeti status napretka ove narudžbe. Vidimo da je naručeno 5 komada. a također ukrašeno 5 kom. U “Narudžba dobavljaču” postavljamo status na “Zatvoreno”. I mi ćemo to provesti.

    Sada se vratimo na našu “Narudžbu korisnika”. I provjerite njegov status izvršenja. Kao što vidite, trenutno se nije promijenio. Unesite "Temeljem" naloga kupca dokument "Prodaja roba i usluga". Sustav nam ne dozvoljava unos dokumenta za prodaju robe i usluga dok je dokument u statusu “za kolateral”. Prebacit ćemo ga u status "za otpremu". Učinimo to. I uvedimo "Na temelju" - "prodaja roba i usluga". Ovdje također trebamo označiti podjelu na kartici "Napredno". Označimo "odjel prodaje". Izradit ćemo i fakturu. I proći ćemo kroz dokument.

    Vratimo se na narudžbu kupca. Pogledajmo njegov status izvršenja. Kao što vidimo, u dokumentu je naručeno 5 komada, izdano 5 komada. Dakle, vidimo da je narudžba izvršena. Postavimo status narudžbe kupca na "Zatvoreno". I mi ćemo to provesti.

    Dakle, prošli smo cijeli lanac od narudžbe klijenta do prodaje robe klijentu. Pogledajmo kako je to utjecalo na aktivnosti tvrtke. Idemo u odjeljak "Financije". Otvorimo stavku "Financijska izvješća". I otvorite izvješće "Bruto dobit poduzeća". Pritisnite gumb "Generiraj".

    Kao što vidimo, sustav nam prikazuje prihode i troškove po odjelu, organizaciji i menadžeru. Ali u ovom slučaju trošak nije izračunat i program nam pokazuje stopostotnu isplativost našeg poslovanja. s čime je ovo povezano? To je zbog činjenice da se trošak u ovom programu izračunava zasebno.

    Izračunajmo trošak naše operacije. Da biste to učinili, idite na odjeljak "Zatvaranje mjeseca" u izborniku "Financije". Kliknite gumb "Izračunaj" nasuprot stavke "Izračun troškova". Trošak će biti izračunat.

    Ako vaš trošak nije izračunat, onda možda niste postavili računovodstvenu politiku za izračun troška. Da biste to učinili, morate otići na "Postavke i direktorije". I navesti postavljanje metoda za procjenu troškova robe. U ovom slučaju, označen je kao prosjek za mjesec. Ali to može biti FIFO ponderirano ili rolling vrednovanje. Također vrlo važan potvrdni okvir je ažuriranje troškova s ​​regulatornim zadatkom. To znači da će se trošak automatski ponovno izračunati jednom u unaprijed određenom vremenskom razdoblju.

    Ali vratimo se našem izvješću "Bruto dobit poduzeća". Oblikujmo ga. Vidjet ćemo da je trošak izračunat. Ostvarili smo bruto dobit i profitabilnost.



    
    Vrh